BASE LEGAL
La Ley
Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Gobierno de
Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y
ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los
accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al
trabajador lesionado el mejor y más rápido tratamiento que la ciencia
médica sea capaz de proveerle de manera que éste pueda reintegrarse a su
empleo regular, totalmente restablecido de sus lesiones, a la mayor
brevedad; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional;
y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período
de incapacidad total transitoria.
MISIÓN
Ofrecer al trabajador lesionado
para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos, rehabilitación
y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales.
Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero amplia y económica.
Fomentar la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales,
mediante la educación.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
3,110 |
3,002 |
2,852 |
2,714 |
2,714 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto dispone de los recursos para realizar las funciones necesarias
para desarrollar y ejecutar programas encaminados a la prevención y
reducción de las enfermedades ocupacionales, de forma que dicho empleado
pueda reintegrarse a su empleo regular, totalmente reestablecido de sus
lesiones, y en un tiempo razonable. Además de lograr dar continuidad y
seguimientos a casos que la Corporación proyecta atender durante el
AF-2020.
Los Ingresos Propios provienen en su totalidad de
Ingresos Propios que genera la Corporación por concepto de recaudación de
pólizas de seguro a los patronos privados y públicos, conforme con la Ley
Núm. 45, supra.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
250,743 |
211,250 |
233,164 |
269,586 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
250,743 |
211,250 |
233,164 |
269,586 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Médicos a Trabajadores
Lesionados |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
|
Total, Servicio Directo |
260,013 |
211,250 |
288,201 |
366,045 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
117,684 |
116,346 |
179,943 |
85,362 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
117,684 |
116,346 |
179,943 |
85,362 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
117,722 |
116,346 |
219,693 |
87,312 |
|
Total, Programa |
377,735 |
327,596 |
507,894 |
453,357 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
368,427 |
327,596 |
413,107 |
354,948 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
368,427 |
327,596 |
413,107 |
354,948 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
94,287 |
95,864 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
94,287 |
95,864 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
9,308 |
0 |
500 |
2,545 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
9,308 |
0 |
500 |
2,545 |
Total, Origen de Recursos |
377,735 |
327,596 |
507,894 |
453,357 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
280,555 |
267,134 |
212,249 |
180,768 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,775 |
8,907 |
16,628 |
5,611 |
Servicios Comprados |
57,697 |
24,488 |
57,616 |
56,054 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
127 |
314 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
1,433 |
1,576 |
1,719 |
891 |
Servicios Profesionales |
5,553 |
8,503 |
4,866 |
13,071 |
Otros Gastos Operacionales |
3,152 |
3,797 |
97,174 |
83,951 |
Compra de Equipo |
1,315 |
1,976 |
4,000 |
0 |
Materiales y Suministros |
10,612 |
10,401 |
17,855 |
13,634 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
208 |
500 |
1,000 |
968 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
368,427 |
327,596 |
413,107 |
354,948 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
94,287 |
95,864 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
94,287 |
95,864 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
9,308 |
0 |
500 |
2,545 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
9,308 |
0 |
500 |
2,545 |
Total, Concepto |
377,735 |
327,596 |
507,894 |
453,357 |
PROGRAMA DE
SERVICIO DIRECTO
Servicios Médicos a
Trabajadores Lesionados
Descripción del
Programa
Ofrece servicios de
evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico
ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios
de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través del
Departamento de la Familia.
Clientela
Trabajadores
lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Admisiones |
1,052 |
1,038 |
1,002 |
Altas y muertes |
1,058 |
1,146 |
1,114 |
Censo diario promedio |
27 |
29 |
28 |
Días/Paciente |
9,994 |
10,638 |
10,310 |
Estadía promedio |
9 |
9 |
9 |
Número de camas |
49 |
50 |
50 |
Por ciento de ocupación |
56 |
58 |
57 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
250,743 |
211,250 |
233,164 |
269,586 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
250,743 |
211,250 |
233,164 |
269,586 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
Total, Origen de Recursos |
260,013 |
211,250 |
288,201 |
366,045 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
181,752 |
172,433 |
148,525 |
116,586 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,693 |
6,546 |
14,269 |
3,331 |
Servicios Comprados |
48,390 |
15,945 |
46,473 |
46,745 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
76 |
164 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
540 |
602 |
620 |
315 |
Servicios Profesionales |
2,318 |
3,246 |
260 |
8,124 |
Otros Gastos Operacionales |
1,386 |
2,067 |
2,670 |
81,350 |
Compra de Equipo |
880 |
1,167 |
3,168 |
0 |
Materiales y Suministros |
9,708 |
9,080 |
17,179 |
13,135 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
250,743 |
211,250 |
233,164 |
269,586 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
54,987 |
95,864 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
9,270 |
0 |
50 |
595 |
Total, Concepto |
260,013 |
211,250 |
288,201 |
366,045 |
|
PROGRAMA DE
SERVICIO DE APOYO
Servicios Administrativos
Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones
Descripción del
Programa
Responsable de todos
los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las
reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y
servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado
por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación,
Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de
Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales,
Asesoría Jurídica y Operaciones.
.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Casos en arrastre |
37,545 |
32,412 |
31,730 |
Casos radicados |
41,094 |
41,755 |
40,470 |
Casos reabiertos |
4,924 |
4,961 |
4,789 |
Casos cerrados |
51,151 |
47,398 |
46,116 |
Casos activos |
32,412 |
31,730 |
30,873 |
Casos en descanso |
2,510 |
2,452 |
2,387 |
Casos con trabajo |
29,902 |
29,278 |
35,836 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
117,684 |
116,346 |
179,943 |
85,362 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
117,684 |
116,346 |
179,943 |
85,362 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
Total, Origen de Recursos |
117,722 |
116,346 |
219,693 |
87,312 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
98,803 |
94,701 |
63,724 |
64,182 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,082 |
2,361 |
2,359 |
2,280 |
Servicios Comprados |
9,307 |
8,543 |
11,143 |
9,309 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
51 |
150 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
893 |
974 |
1,099 |
576 |
Servicios Profesionales |
3,235 |
5,257 |
4,606 |
4,947 |
Otros Gastos Operacionales |
1,766 |
1,730 |
94,504 |
2,601 |
Compra de Equipo |
435 |
809 |
832 |
0 |
Materiales y Suministros |
904 |
1,321 |
676 |
499 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
208 |
500 |
1,000 |
968 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
117,684 |
116,346 |
179,943 |
85,362 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
39,300 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
38 |
0 |
450 |
1,950 |
Total, Concepto |
117,722 |
116,346 |
219,693 |
87,312 |
| |